예산 ·
보건복지부
2018년 63조원 · 전년보다 +5.5조원 (9.6%) · 당초 64조원에서 추경으로 −1.1조원
해마다
1907230833113712411347145315561657176318721982208921972210923122241252513726
2018년 부문별
22조원
11조원
10조원
7.9조원
6.3조원
2.5조원
2.4조원
1.1조원
전년보다 크게 늘고 준 사업
+1.7조원
+1조원
+5,474억원
+3,183억원
+2,203억원
+1,686억원
+1,583억원
+1,370억원
−1,350억원
+1,303억원
+1,292억원
+911억원
2018년 큰 사업
| 프로그램 | 단위사업 | 회계 | 당초 | 확정 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금운영(급여지급) | 국민연금급여지급 | 국민연금기금 | 21조원 | 21조원 |
| 노인생활안정 | 노인복지지원 | 일반회계 | 9.8조원 | 9.1조원 |
| 기초생활보장 | 의료급여 | 일반회계 | 5.3조원 | 5.3조원 |
| 건강보험제도 운영 | 건강보험 지원 | 일반회계 | 5.4조원 | 5.2조원 |
| 기초생활보장 | 기초생활급여 | 일반회계 | 3.8조원 | 3.8조원 |
| 보육지원강화 | 영유아보육료지원 | 일반회계 | 3.2조원 | 3.3조원 |
| 건강보험제도 운영 | 건강보험지원(국민건강증진기금) | 국민건강증진기금 | 1.9조원 | 2조원 |
| 보육지원강화 | 가정양육수당 지원사업 | 일반회계 | 1.1조원 | 1.1조원 |
| 보육지원강화 | 어린이집 지원 | 일반회계 | 1조원 | 1조원 |
| 노인의료보장 | 노인장기요양보험지원 | 일반회계 | 7,238억원 | 8,058억원 |
| 장애인생활안정지원 | 장애인선택적복지 | 일반회계 | 7,701억원 | 7,902억원 |
| 건강보험제도 운영 | 공무원사립학교교직원 국가부담금 | 일반회계 | 7,663억원 | 7,688억원 |
| 장애인생활안정지원 | 장애인소득보장 | 일반회계 | 7,927억원 | 7,580억원 |
| 저출산대응및인구정책지원 | 아동수당 지원 | 일반회계 | 1.1조원 | 7,096억원 |
| 노인생활안정 | 노인일자리지원 | 일반회계 | 6,348억원 | 6,349억원 |
| 국민연금기금 기금운영비 | 국민연금공단운영지원 | 국민연금기금 | 5,031억원 | 5,031억원 |
| 장애인생활안정지원 | 장애인복지시설지원 | 일반회계 | 4,857억원 | 4,947억원 |
| 기초생활보장 | 자활지원 | 일반회계 | 4,735억원 | 4,709억원 |
| 사회복지기반조성 | 사회복지전달체계 | 일반회계 | 3,800억원 | 3,864억원 |
| 질병관리본부지원 | 예방접종관리 | 국민건강증진기금 | 3,421억원 | 3,421억원 |
| 기초생활보장 | 취약계층의료비지원 | 일반회계 | 2,984억원 | 2,992억원 |
| 사회복지기반조성 | 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 지역발전특별회계 | 2,270억원 | 2,270억원 |
| 보건산업육성 | 보건의료연구개발 | 국민건강증진기금 | 1,809억원 | 1,809억원 |
| 아동복지지원 | 방과후활동지원 | 일반회계 | 1,542억원 | 1,587억원 |
| 일반보건복지행정지원 | 본부 인건비 | 일반회계 | 1,580억원 | 1,580억원 |
| 보건산업육성 | 보건의료연구개발 | 일반회계 | 1,553억원 | 1,485억원 |
| 국민건강생활실천 | 금연사업 | 국민건강증진기금 | 1,367억원 | 1,471억원 |
| 노인의료보장 | 치매관리사업지원 | 국민건강증진기금 | 2,332억원 | 1,457억원 |
| 응급의료체계운영지원 | 응급의료기관 지원 | 응급의료기금 | 1,181억원 | 1,412억원 |
| 사회복지기반조성 | 사회복무제도 운영 | 일반회계 | 1,232억원 | 1,232억원 |
| 기초생활보장 | 긴급복지 | 일반회계 | 1,113억원 | 1,113억원 |
| 노인생활안정 | 노인돌봄서비스 | 일반회계 | 987억원 | 987억원 |
| 장애인생활안정지원 | 장애인일자리지원 | 일반회계 | 957억원 | 957억원 |
| 정신질환관리 | 정신보건시설기능보강 | 일반회계 | 920억원 | 914억원 |
| 노인의료보장 | 노인요양시설확충 | 일반회계 | 1,264억원 | 864억원 |
| 보육지원강화 | 어린이집 기능보강 | 일반회계 | 772억원 | 742억원 |
| 국민건강생활실천 | 보건소건강증진 | 국민건강증진기금 | 668억원 | 668억원 |
| 공공보건의료확충 | 국립중앙의료원 지원 | 국민건강증진기금 | 660억원 | 660억원 |
| 공공보건의료확충 | 지방의료원 등 육성 | 일반회계 | 623억원 | 633억원 |
| 정신질환관리 | 정신건강증진사업 | 국민건강증진기금 | 546억원 | 604억원 |
위 숫자에서 뺀 것 — 오간 돈
회계 사이 이동, 빚 갚기, 기금 여유자금 운용. 총계에는 들어가지만 어디에 쓴 돈이 아닙니다.
여유자금운용 / 여유자금운용(국민연금기금)96조원
여유자금운용 / 여유자금운용(국민건강증진기금)2,602억원
회계기금간거래 / 일반회계 전출금1,809억원
여유자금운용 / 여유자금운용(국민건강증진기금)1,806억원
기금간거래 / 예수금원금상환1,164억원
회계간거래 / 회계간 전출961억원
기금간거래 / 예수금 원금상환700억원
국민연금운영(여유자금운영위탁 등) / 국민연금 징수업무위탁사업690억원
계정간거래 / 공공보건의료계정전출금660억원
기금간거래 / 예수금이자상환551억원
열린재정(기획예산처) 세출예산 편성현황입니다. 확정액은 추경을 포함합니다. 총계에는 국채 상환·회계 사이 이동·기금 여유자금 운용이 들어 있어, 실제로 사업에 쓴 돈은 내부거래를 뺀 쪽을 보세요. 집행(실제로 나간 돈)과 결산은 이 API 에 없습니다.