예산 ·
보건복지부
2026년 137조원 · 전년보다 +12조원 (9.6%) · 당초 137조원에서 추경으로 −1,529억원
해마다
1907230833113712411347145315561657176318721982208921972210923122241252513726
2026년 부문별
55조원
29조원
21조원
14조원
6.1조원
6조원
4.7조원
1.2조원
전년보다 크게 늘고 준 사업
+6.1조원
+1.3조원
+1.2조원
+6,879억원
+5,233억원
+3,917억원
+2,695억원
−2,397억원
+2,004억원
+1,868억원
−1,853억원
+1,835억원
2026년 큰 사업
| 프로그램 | 단위사업 | 회계 | 당초 | 확정 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금운영(급여지급) | 국민연금급여지급 | 국민연금기금 | 55조원 | 55조원 |
| 노인생활안정 | 기초연금 지원 | 일반회계 | 23조원 | 23조원 |
| 건강보험제도 운영 | 건강보험 지원 | 일반회계 | 11조원 | 11조원 |
| 기초생활보장 | 의료급여 | 일반회계 | 9.8조원 | 9.8조원 |
| 기초생활보장 | 기초생활급여 | 일반회계 | 9.2조원 | 9.2조원 |
| 장애인생활안정 및 재활 지원 | 장애인선택적복지 | 일반회계 | 3.5조원 | 3.6조원 |
| 노인의료보장 | 노인장기요양보험지원 | 일반회계 | 2.6조원 | 2.6조원 |
| 저출산대응및인구정책지원 | 아동수당 지원 | 일반회계 | 2.5조원 | 2.5조원 |
| 저출산대응및인구정책지원 | 부모급여(영아수당) 지원 | 일반회계 | 2.4조원 | 2.4조원 |
| 노인생활안정 | 노인일자리지원 | 지역균형발전특별회계 | 2.1조원 | 2.1조원 |
| 건강보험제도 운영 | 건강보험지원(국민건강증진기금) | 국민건강증진기금 | 1.9조원 | 1.9조원 |
| 장애인생활안정 및 재활 지원 | 장애인소득보장 | 일반회계 | 1.2조원 | 1.2조원 |
| 기초생활보장 | 자활지원 | 일반회계 | 1.1조원 | 1.1조원 |
| 건강보험제도 운영 | 공무원사립학교교직원 국가부담금 | 일반회계 | 1.1조원 | 1.1조원 |
| 보건산업육성 | 보건의료연구개발 | 일반회계 | 9,437억원 | 9,399억원 |
| 장애인생활안정 및 재활 지원 | 장애인복지시설지원 | 일반회계 | 7,606억원 | 7,644억원 |
| 의료안전예방관리 | 예방접종관리 | 국민건강증진기금 | 6,392억원 | 6,392억원 |
| 국민연금기금 기금운영비 | 국민연금공단운영지원 | 국민연금기금 | 6,174억원 | 6,174억원 |
| 노인생활안정 | 노인돌봄서비스 | 지역균형발전특별회계 | 5,894억원 | 5,894억원 |
| 저출산대응및인구정책지원 | 저출산대응인구정책 | 일반회계 | 4,665억원 | 4,665억원 |
| 기초생활보장 | 긴급복지 | 일반회계 | 4,053억원 | 4,053억원 |
| 아동보호 및 복지 강화 | 방과후 돌봄 지원 | 지역균형발전특별회계 | 3,614억원 | 3,614억원 |
| 공공보건의료확충 | 지방의료원 등 육성 | 지역균형발전특별회계 | 3,289억원 | 3,458억원 |
| 응급의료체계운영지원 | 응급의료기관 지원 | 응급의료기금 | 3,288억원 | 3,351억원 |
| 보건산업육성 | 보건산업진흥 | 일반회계 | 3,017억원 | 2,941억원 |
| 장애인생활안정 및 재활 지원 | 장애인일자리지원 | 일반회계 | 2,546억원 | 2,546억원 |
| 노인생활안정 | 노인일자리지원 | 지역균형발전특별회계 | 2,310억원 | 2,310억원 |
| 사회복지기반조성 | 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 지역균형발전특별회계 | 2,132억원 | 2,132억원 |
| 국민건강생활실천 | 정신건강증진사업 | 국민건강증진기금 | 2,094억원 | 2,124억원 |
| 국민건강생활실천 | 정신보건시설기능보강 | 일반회계 | 2,002억원 | 2,003억원 |
| 노인의료보장 | 치매관리사업지원 | 국민건강증진기금 | 1,849억원 | 1,849억원 |
| 사회복지기반조성 | 사회복지전달체계 | 지역균형발전특별회계 | 1,793억원 | 1,793억원 |
| 보건의료서비스지원 | 의료인력 양성 | 일반회계 | 1,774억원 | 1,780억원 |
| 일반보건복지행정지원 | 본부 인건비 | 일반회계 | 1,725억원 | 1,725억원 |
| 아동보호 및 복지 강화 | 아동발달지원계좌 지원 | 일반회계 | 1,550억원 | 1,553억원 |
| 사회복지기반조성 | 사회복지사업지원 | 일반회계 | 1,443억원 | 1,504억원 |
| 공공보건의료확충 | 국가암관리사업지원 | 국민건강증진기금 | 1,266억원 | 1,266억원 |
| 사회복지기반조성 | 사회보장시스템 및 사회보장 정보원 운영 | 일반회계 | 1,231억원 | 1,231억원 |
| 공공보건의료확충 | 국립중앙의료원 지원 | 국민건강증진기금 | 1,109억원 | 1,122억원 |
| 공공보건의료확충 | 국립암센터운영 | 일반회계 | 1,051억원 | 1,057억원 |
위 숫자에서 뺀 것 — 오간 돈
회계 사이 이동, 빚 갚기, 기금 여유자금 운용. 총계에는 들어가지만 어디에 쓴 돈이 아닙니다.
여유자금운용 / 여유자금운용129조원
기금간거래 / 예수원금상환6,752억원
회계기금간거래 / 일반회계 전출2,901억원
여유자금운용 / 여유자금운용2,735억원
기금간거래 / 예수이자상환1,712억원
국민연금운영(여유자금운영위탁 등) / 국민연금제도운영 사업1,212억원
회계간거래 / 회계간전출1,137억원
계정간거래 / 공공보건의료계정 전출1,122억원
국민연금운영(여유자금운영위탁 등) / 국민연금 징수업무위탁사업912억원
국민연금운영(여유자금운영위탁 등) / 국민연금 복지사업636억원
열린재정(기획예산처) 세출예산 편성현황입니다. 확정액은 추경을 포함합니다. 총계에는 국채 상환·회계 사이 이동·기금 여유자금 운용이 들어 있어, 실제로 사업에 쓴 돈은 내부거래를 뺀 쪽을 보세요. 집행(실제로 나간 돈)과 결산은 이 API 에 없습니다.