예산 ·
보건복지부
2024년 122조원 · 전년보다 +13조원 (12.1%) · 당초 122조원에서 추경으로 −800억원
해마다
1907230833113712411347145315561657176318721982208921972210923122241252513726
2024년 부문별
44조원
26조원
18조원
14조원
11조원
5.1조원
3.8조원
1조원
전년보다 크게 늘고 준 사업
+7.1조원
+1.7조원
+1.5조원
+1.3조원
+1.2조원
−9,307억원
−5,203억원
+4,864억원
+4,435억원
+4,123억원
−3,475억원
+2,530억원
2024년 큰 사업
| 프로그램 | 단위사업 | 회계 | 당초 | 확정 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금운영(급여지급) | 국민연금급여지급 | 국민연금기금 | 43조원 | 43조원 |
| 노인생활안정 | 기초연금 지원 | 일반회계 | 20조원 | 20조원 |
| 건강보험제도 운영 | 건강보험 지원 | 일반회계 | 11조원 | 11조원 |
| 기초생활보장 | 의료급여 | 일반회계 | 8.9조원 | 8.9조원 |
| 기초생활보장 | 기초생활급여 | 일반회계 | 7.6조원 | 7.6조원 |
| 보육지원강화 | 부모급여(영아수당) 지원 | 일반회계 | 2.9조원 | 2.9조원 |
| 장애인생활안정 및 재활 지원 | 장애인선택적복지 | 일반회계 | 2.8조원 | 2.8조원 |
| 보육지원강화 | 영유아보육료지원 | 일반회계 | 2.7조원 | 2.7조원 |
| 노인의료보장 | 노인장기요양보험지원 | 일반회계 | 2.5조원 | 2.5조원 |
| 저출산대응및인구정책지원 | 아동수당 지원 | 일반회계 | 2.1조원 | 2.1조원 |
| 노인생활안정 | 노인일자리지원 | 일반회계 | 2조원 | 2조원 |
| 건강보험제도 운영 | 건강보험지원(국민건강증진기금) | 국민건강증진기금 | 1.9조원 | 1.9조원 |
| 보육지원강화 | 어린이집 지원 | 일반회계 | 1.9조원 | 1.9조원 |
| 장애인생활안정 및 재활 지원 | 장애인소득보장 | 일반회계 | 1.2조원 | 1.2조원 |
| 기초생활보장 | 자활지원 | 일반회계 | 1조원 | 1조원 |
| 건강보험제도 운영 | 공무원사립학교교직원 국가부담금 | 일반회계 | 1조원 | 1조원 |
| 의료안전예방관리 | 예방접종관리 | 국민건강증진기금 | 8,140억원 | 8,010억원 |
| 장애인생활안정 및 재활 지원 | 장애인복지시설지원 | 일반회계 | 6,932억원 | 6,983억원 |
| 보건산업육성 | 보건의료연구개발 | 일반회계 | 6,778억원 | 6,849억원 |
| 국민연금기금 기금운영비 | 국민연금공단운영지원 | 국민연금기금 | 5,670억원 | 5,670억원 |
| 노인생활안정 | 노인돌봄서비스 | 지역균형발전특별회계 | 5,461억원 | 5,461억원 |
| 저출산대응및인구정책지원 | 저출산대응인구정책 | 일반회계 | 4,199억원 | 4,290억원 |
| 기초생활보장 | 긴급복지 | 일반회계 | 3,585억원 | 3,585억원 |
| 아동보호 및 복지 강화 | 방과후 돌봄 지원 | 지역균형발전특별회계 | 2,702억원 | 2,702억원 |
| 장애인생활안정 및 재활 지원 | 장애인일자리지원 | 일반회계 | 2,227억원 | 2,227억원 |
| 국민건강생활실천 | 정신보건시설기능보강 | 일반회계 | 2,155억원 | 2,153억원 |
| 사회복지기반조성 | 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 지역균형발전특별회계 | 2,046억원 | 2,046억원 |
| 일반보건복지행정지원 | 본부 인건비 | 일반회계 | 1,963억원 | 1,963억원 |
| 공공보건의료확충 | 지방의료원 등 육성 | 지역균형발전특별회계 | 1,416억원 | 1,940억원 |
| 노인의료보장 | 치매관리사업지원 | 국민건강증진기금 | 1,906억원 | 1,920억원 |
| 국민건강생활실천 | 정신건강증진사업 | 국민건강증진기금 | 1,709억원 | 1,788억원 |
| 사회복지기반조성 | 사회복지전달체계 | 지역균형발전특별회계 | 1,650억원 | 1,650억원 |
| 응급의료체계운영지원 | 응급의료기관 지원 | 응급의료기금 | 1,572억원 | 1,572억원 |
| 아동보호 및 복지 강화 | 아동발달지원계좌 지원 | 일반회계 | 1,267억원 | 1,267억원 |
| 보건산업육성 | 보건산업진흥 | 일반회계 | 1,063억원 | 1,115억원 |
| 보육지원강화 | 가정양육수당 지원사업 | 일반회계 | 1,081억원 | 1,081억원 |
| 사회복지기반조성 | 사회보장시스템 및 사회보장 정보원 운영 | 일반회계 | 1,001억원 | 1,045억원 |
| 노인생활안정 | 노인관련기관지원 | 일반회계 | 967억원 | 1,008억원 |
| 국민건강생활실천 | 금연사업 | 국민건강증진기금 | 1,000억원 | 1,000억원 |
| 일반보건복지행정지원 | 국제협력관리 | 일반회계 | 945억원 | 945억원 |
위 숫자에서 뺀 것 — 오간 돈
회계 사이 이동, 빚 갚기, 기금 여유자금 운용. 총계에는 들어가지만 어디에 쓴 돈이 아닙니다.
여유자금운용 / 여유자금운용122조원
기금간거래 / 예수원금상환4,200억원
기금간거래 / 예수원금상환3,707억원
회계기금간거래 / 일반회계 전출2,542억원
여유자금운용 / 여유자금운용2,304억원
국민연금운영(여유자금운영위탁 등) / 국민연금제도운영 사업1,665억원
기금간거래 / 예수이자상환1,384억원
국민연금운영(여유자금운영위탁 등) / 국민연금 징수업무위탁사업932억원
회계간거래 / 회계간전출924억원
계정간거래 / 건강증진계정 전출722억원
열린재정(기획예산처) 세출예산 편성현황입니다. 확정액은 추경을 포함합니다. 총계에는 국채 상환·회계 사이 이동·기금 여유자금 운용이 들어 있어, 실제로 사업에 쓴 돈은 내부거래를 뺀 쪽을 보세요. 집행(실제로 나간 돈)과 결산은 이 API 에 없습니다.