예산 ·
보건복지부
2025년 125조원 · 전년보다 +3.2조원 (2.6%) · 당초 125조원에서 추경으로 −1,603억원
해마다
1907230833113712411347145315561657176318721982208921972210923122241252513726
2025년 부문별
49조원
27조원
19조원
14조원
5.5조원
5.2조원
4.2조원
1조원
전년보다 크게 늘고 준 사업
+5조원
+1.6조원
+9,529억원
−7,534억원
+3,351억원
+3,322억원
+3,147억원
−2,495억원
+2,191억원
−1,992억원
+1,583억원
−1,526억원
2025년 큰 사업
| 프로그램 | 단위사업 | 회계 | 당초 | 확정 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금운영(급여지급) | 국민연금급여지급 | 국민연금기금 | 48조원 | 48조원 |
| 노인생활안정 | 기초연금 지원 | 일반회계 | 22조원 | 22조원 |
| 건강보험제도 운영 | 건강보험 지원 | 일반회계 | 11조원 | 11조원 |
| 기초생활보장 | 의료급여 | 일반회계 | 8.7조원 | 8.7조원 |
| 기초생활보장 | 기초생활급여 | 일반회계 | 8.5조원 | 8.5조원 |
| 장애인생활안정 및 재활 지원 | 장애인선택적복지 | 일반회계 | 3.2조원 | 3.2조원 |
| 노인의료보장 | 노인장기요양보험지원 | 일반회계 | 2.5조원 | 2.5조원 |
| 노인생활안정 | 노인일자리지원 | 일반회계 | 2.2조원 | 2.2조원 |
| 보육지원강화 | 부모급여(영아수당) 지원 | 일반회계 | 2.1조원 | 2.1조원 |
| 건강보험제도 운영 | 건강보험지원(국민건강증진기금) | 국민건강증진기금 | 2조원 | 2조원 |
| 저출산대응및인구정책지원 | 아동수당 지원 | 일반회계 | 2조원 | 2조원 |
| 장애인생활안정 및 재활 지원 | 장애인소득보장 | 일반회계 | 1.2조원 | 1.2조원 |
| 기초생활보장 | 자활지원 | 일반회계 | 1.1조원 | 1.1조원 |
| 건강보험제도 운영 | 공무원사립학교교직원 국가부담금 | 일반회계 | 1조원 | 1조원 |
| 보건산업육성 | 보건의료연구개발 | 일반회계 | 8,259억원 | 8,190억원 |
| 장애인생활안정 및 재활 지원 | 장애인복지시설지원 | 일반회계 | 7,190억원 | 7,190억원 |
| 의료안전예방관리 | 예방접종관리 | 국민건강증진기금 | 6,018억원 | 6,018억원 |
| 국민연금기금 기금운영비 | 국민연금공단운영지원 | 국민연금기금 | 5,845억원 | 5,845억원 |
| 노인생활안정 | 노인돌봄서비스 | 지역균형발전특별회계 | 5,394억원 | 5,394억원 |
| 저출산대응및인구정책지원 | 저출산대응인구정책 | 일반회계 | 4,075억원 | 4,075억원 |
| 보건의료서비스지원 | 의료인력 양성 | 일반회계 | 4,565억원 | 3,633억원 |
| 기초생활보장 | 긴급복지 | 일반회계 | 3,501억원 | 3,501억원 |
| 아동보호 및 복지 강화 | 방과후 돌봄 지원 | 지역균형발전특별회계 | 3,054억원 | 3,054억원 |
| 공공보건의료확충 | 공공보건의료지원 | 일반회계 | 2,479억원 | 2,479억원 |
| 장애인생활안정 및 재활 지원 | 장애인일자리지원 | 일반회계 | 2,345억원 | 2,345억원 |
| 국민건강생활실천 | 정신보건시설기능보강 | 일반회계 | 2,138억원 | 2,064억원 |
| 사회복지기반조성 | 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 지역균형발전특별회계 | 2,054억원 | 2,054억원 |
| 일반보건복지행정지원 | 본부 인건비 | 일반회계 | 1,997억원 | 1,997억원 |
| 국민건강생활실천 | 정신건강증진사업 | 국민건강증진기금 | 1,889억원 | 1,889억원 |
| 노인의료보장 | 치매관리사업지원 | 국민건강증진기금 | 1,782억원 | 1,782억원 |
| 응급의료체계운영지원 | 응급의료기관 지원 | 응급의료기금 | 1,760억원 | 1,760억원 |
| 사회복지기반조성 | 사회복지전달체계 | 지역균형발전특별회계 | 1,709억원 | 1,709억원 |
| 아동보호 및 복지 강화 | 아동발달지원계좌 지원 | 일반회계 | 1,532억원 | 1,510억원 |
| 공공보건의료확충 | 국립암센터운영 | 일반회계 | 1,111억원 | 1,111억원 |
| 보건산업육성 | 보건산업진흥 | 일반회계 | 1,112억원 | 1,106억원 |
| 일반보건복지행정지원 | 국제협력관리 | 일반회계 | 1,091억원 | 1,091억원 |
| 노인생활안정 | 노인관련기관지원 | 일반회계 | 1,084억원 | 1,084억원 |
| 사회복지기반조성 | 사회보장시스템 및 사회보장 정보원 운영 | 일반회계 | 1,049억원 | 1,049억원 |
| 국민건강생활실천 | 금연사업 | 국민건강증진기금 | 915억원 | 915억원 |
| 공공보건의료확충 | 국가암관리사업지원 | 국민건강증진기금 | 836억원 | 836억원 |
위 숫자에서 뺀 것 — 오간 돈
회계 사이 이동, 빚 갚기, 기금 여유자금 운용. 총계에는 들어가지만 어디에 쓴 돈이 아닙니다.
여유자금운용 / 여유자금운용128조원
기금간거래 / 예수원금상환4,435억원
기금간거래 / 예수원금상환3,084억원
회계기금간거래 / 일반회계 전출2,954억원
여유자금운용 / 여유자금운용2,565억원
기금간거래 / 예수이자상환1,512억원
국민연금운영(여유자금운영위탁 등) / 국민연금제도운영 사업1,167억원
회계간거래 / 회계간전출1,020억원
국민연금운영(여유자금운영위탁 등) / 국민연금 징수업무위탁사업943억원
계정간거래 / 건강증진계정 전출807억원
열린재정(기획예산처) 세출예산 편성현황입니다. 확정액은 추경을 포함합니다. 총계에는 국채 상환·회계 사이 이동·기금 여유자금 운용이 들어 있어, 실제로 사업에 쓴 돈은 내부거래를 뺀 쪽을 보세요. 집행(실제로 나간 돈)과 결산은 이 API 에 없습니다.